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  • 索引號(hào) 11500114MB1574604M/2025-00030
  • 主題分類 衛(wèi)生
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-03-28
  • 發(fā)布日期 2025-03-28
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)衛(wèi)生健康委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,編制和組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)全區(qū)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警,執(zhí)行國家基本藥物目錄。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估,負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,落實(shí)計(jì)劃生育政策。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、醫(yī)療衛(wèi)生單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作;負(fù)責(zé)在區(qū)內(nèi)召開的國際性、國家和市區(qū)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作;承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。代管重慶市黔江區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、重慶市黔江區(qū)紅十字會(huì)機(jī)關(guān)。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè):辦公室(重慶市黔江區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、黨群辦、政策法規(guī)與宣傳教育科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)信息科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、疾控科、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、醫(yī)政科(重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、重慶市黔江區(qū)干部保健委員會(huì)辦公室)、衛(wèi)生健康監(jiān)督科、愛國衛(wèi)生科(重慶市黔江區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室)、中醫(yī)與藥政科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、行政審批科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 10006.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款10006.88 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元,附屬單位上繳收入 0 萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少20435.56萬元,主要是減少了公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目資金。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 10006.88萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出200.20萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出9747.63萬元,住房保障支出59.06萬元。支出較去年減少20435.56 萬元,主要是項(xiàng)目支出減少20387.04萬元。主要是減少了公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目資金。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10006.88 萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 10006.88萬元,比2024年減少20435.56萬元。其中:基本支出935.65萬元,比2024年減少48.51萬元,主要原因是2024年退休7人等,主要用于保障衛(wèi)生健康系統(tǒng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出 9071.23萬元,比2024年減少20387.04 萬元,主要原因是減少黔江區(qū)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目資金等,主要用于政府購買全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、重大傳染病防控、基本藥物制度改革和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助兌現(xiàn)等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.32萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用 0 萬元;公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定,控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.32萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 120.42 萬元,比上年減少8.4萬元,主要原因?yàn)閲?yán)格控制本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9071.23萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛2 輛,其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:簡含,聯(lián)系方式:023-79310328

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