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  • 索引號 11500114MB1574604M/2025-00025
  • 主題分類 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)衛(wèi)生健康委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,編制和組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進全區(qū)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動全區(qū)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。制定并組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負責全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責推進全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔區(qū)老齡工作委員會的日常工作。落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,執(zhí)行國家基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監(jiān)測評估,負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責傳染病防治監(jiān)督。負責衛(wèi)生健康機構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,落實計劃生育政策。負責機關(guān)、醫(yī)療衛(wèi)生單位和行業(yè)社會組織黨建工作。負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè),推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,承擔健康扶貧工程相關(guān)工作。負責區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作;負責在區(qū)內(nèi)召開的國際性、國家和市區(qū)重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作;承擔區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。代管重慶市黔江區(qū)計劃生育協(xié)會機關(guān)、重慶市黔江區(qū)紅十字會機關(guān)。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個:辦公室(重慶市黔江區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組辦公室)、黨群辦、政策法規(guī)與宣傳教育科、規(guī)劃統(tǒng)計信息科、財務(wù)審計科、疾病預防控制科(重慶市黔江區(qū)老齡委辦公室)、婦幼健康科、醫(yī)政科(重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、重慶市黔江區(qū)干部保健委員會辦公室)、衛(wèi)生健康監(jiān)督科、愛國衛(wèi)生科(重慶市黔江區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室)、中醫(yī)與藥政科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、行政審批科。

下屬事業(yè)單位37個:區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、區(qū)疾控中心、黔江中心血站、區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和120指揮調(diào)度中心、區(qū)衛(wèi)生健康發(fā)展中心、中心醫(yī)院、中醫(yī)院、30個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

代管群團組織1個:區(qū)紅十字會(參公)。

黔江區(qū)衛(wèi)生健康委2025年部門預算包括本級、下屬事業(yè)單位以及代管群團組織在內(nèi)的匯總預算。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù) 44978.30萬元,其中:一般公共預算撥款23126.79 萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0 萬元,附屬單位上繳收入 0 萬元,事業(yè)收入21651.51萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入200 萬元。收入較去年減少34208.67萬元,主要是一般公共預算財政撥款減少35961.06萬元,事業(yè)收入增加3152.39萬元,其他收入增加200萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)44978.30萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0 萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 3803.88萬元,紅十字事業(yè)支出57.89萬元,衛(wèi)生健康支出40271.91 萬元,住房保障支出 902.51萬元。支出較去年減少34208.67萬元,主要是基本支出增加712.88萬元,項目支出減少34921.55萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入23126.79 萬元,一般公共預算財政撥款支出 23126.79 萬元,比2024年減少37561.06萬元。其中:基本支出13253.92萬元,比2024年增加579.36萬元,主要原因是調(diào)資、人員增加等,主要用于保障衛(wèi)生健康系統(tǒng)在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出 9872.86萬元,比2024年減少36540.43 萬元,主要原因是黔江區(qū)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目資金減少等,主要用于政府購買全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)、重大傳染病防控、基本藥物制度改革和計劃生育獎勵扶助兌現(xiàn)等重點工作。

重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算31.43萬元,比2024年減少8.90萬元。其中:因公出國(境)費用 0 萬元;公務(wù)接待費10.15萬元,比2024年減少0.40萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定,控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運行維護費 21.28萬元,比2024年減少8.50萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,控制公務(wù)用車運行維護費支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 646.12 萬元,比上年減少86.65萬元,主要原因為嚴格控制本部門運行經(jīng)費,厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6729.84萬元:政府采購貨物預算6202.84萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算527萬元;其中一般公共預算撥款政府采購311.40萬元:政府采購貨物預算261.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算50萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9872.86萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛53 輛,其中應(yīng)急保障用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車33輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:簡含聯(lián)系方式:023-79310328

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