重慶市黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要承擔協(xié)助做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、權(quán)益保障等工作。
(二)單位構(gòu)成
正科級全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心(事業(yè)),與區(qū)退役軍人事務(wù)局機關(guān)合署辦公。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)105.31萬元,其中:一般公共預算撥款105.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。財政專戶管理資金收入0萬元。收入較去年減少9.52萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少9.52萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)105.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出105.31萬元,社會保障和就業(yè)94.73萬元,衛(wèi)生健康支出5.77萬元,住房保障4.81萬元。支出較去年減少9.52萬元,主要是基本支出減少9.52萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入105.31萬元,一般公共預算財政撥款支出105.31萬元,比2024年減少9.52萬元。其中:基本支出105.31萬元,比2024年減少9.52萬元,主要原因為2024年7月退休一名事業(yè)人員。主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元。
黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0.1萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元;公務(wù)接待費0.1萬元,比2024年增加0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費9.49萬元,比上年減少1.91萬元,主要原因為2024年7月退休一名事業(yè)人員,導致2025年機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年無項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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