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  • 索引號 11500114MB1509220J/2024-00005
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-02-28
  • 發(fā)布日期 2024-02-28
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)退役軍人服務中心2024年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)退役軍人事務局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)退役軍人服務中心2024年部門預算情況說明


重慶市黔江區(qū)退役軍人服務中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

主要承擔協(xié)助做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、權益保障等工作。

(二)單位構成

正科級全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)退役軍人服務中心(事業(yè)),與區(qū)退役軍人事務局機關合署辦公。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)114.83萬元,其中:一般公共預算撥款114.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。財政專戶管理資金收入0萬元收入較去年增加22.12萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加22.12萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)114.83萬元,其中:一般公共服務支出114.83萬元,社會保障和就業(yè)102.43萬元,衛(wèi)生健康支出6.58萬元,住房保障5.83萬元。支出較去年增加22.12萬元,主要是基本支出增加22.12萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入114.83萬元,一般公共預算財政撥款支出114.83萬元比2023年增加22.12萬元。其中:基本支出114.83萬元,比2023年增加22.12萬元,主要原因為2023年9月調(diào)入一名事業(yè)人員。主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。

黔江區(qū)退役軍人服務中心2024年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.1萬元2023年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,2023年增加0萬元;公務接待費0.1萬元,2023年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,2023年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費11.4萬元,比上年增加1.47萬元,主要原因為2023年9月調(diào)入一名事業(yè)人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年無項目支出。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:周潔 ????聯(lián)系方式:023-79235118

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