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  • 索引號 11500114MB1509220J/2024-00011
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-20
  • 發(fā)布日期 2024-09-20
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)退役軍人事務局 2023年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)退役軍人事務局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)退役軍人事務局 2023年度部門決算情況說明

重慶市黔江區(qū)退役軍人事務局2023年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作,負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等,組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

(二)機構設置。

黔江區(qū)退役軍人事務局設4個內設機構,分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科(雙擁辦)。下設3個二級預算單位,分別是區(qū)退役軍人事務局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心和區(qū)退役軍人服務中心。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括區(qū)退役軍人事務局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心和區(qū)退役軍人服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計7181.26萬元,支出總計7181.26萬元。收支較上年決算數(shù)增加1217.44萬元、增長20.41%,主要原因烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。

2.收入情況。2023年度收入合計7181.26萬元,較上年決算數(shù)增加1407.80萬元,增長24.38%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。其中:財政撥款收入7181.26萬元,占100%。此外,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7181.26萬元,較上年決算數(shù)增加1217.44萬元,增長20.41%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。其中基本支出500.96萬元,占6.98%;項目支出6680.30萬元,占93.02%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位合理盤活存量資金,加快資金的使用和撥付進度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7181.26萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1217.44萬元,增長20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7181.26萬元,較上年決算數(shù)增加1407.80萬元,增長24.38%,增長20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。較年初預算數(shù)增加1422.50萬元,增長24.70%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。此外,年初財政撥款結轉和結0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7181.26萬元,較上年決算數(shù)增加1217.44萬元,增長20.41%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等較年初預算數(shù)增加1422.50萬元,增長24.70%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位合理盤活存量資金,加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1社會保障與就業(yè)支出6862.27萬元,占95.56%,較年初預算數(shù)增加1478.76萬元,增長27.47%,主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

2衛(wèi)生健康支出298.81萬元,占4.16%,較年初預算數(shù)減少41.84萬元,下降12.28%,主要原因是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金為持續(xù)性開展項目,結轉下年使用。

3住房保障支出20.18萬元,占0.28%,較年初預算數(shù)減少14.41萬元,下降41.66%主要原因是政策執(zhí)行導致人員經(jīng)費減少

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出500.96萬元。其中:人員經(jīng)費451.58萬元,較上年決算數(shù)減少4.11萬元,下降0.90%,主要原因是政策執(zhí)行導致人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經(jīng)費49.38萬元,較上年決算數(shù)增加3.35萬元,增長7.28%主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬元,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是2023年度我單位厲行節(jié)約,大力壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長0.21%,主要原因是市局檢查和指導工作。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

公務車運行維護費3.50萬元,主要用于公務車保險費、公務車運行燃油費、過路停車洗車費、公務車修理費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是厲行節(jié)約,大力壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

公務接待費1.23萬元,主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務局到我單位調研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作,接受市退役軍人事務局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長0.82%,主要原因是市局檢查和指導工作。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待16批次135人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費90.75元,車均購置費0萬元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.97萬元,較上年決算數(shù)增加0.62萬元,增長45.93%,主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會議的開展。本年度培訓費0.94萬元,較上年決算數(shù)減少0.55萬元,下降36.91%,主要原因是嚴格機關內部控制管理,全面落實過緊日子思想,降低行政運行成本。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出45.90萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.62萬元,增長13.95%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展

)國有資產占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額37.07萬元,其中:政府采購貨物支出37.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.07萬元,占政府采購支出總額的73.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.07萬元,占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,涉及資金6125萬元。其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金6125萬元,從評價情況來看,均完成了年初設定的績效目標。

(二)績效自評結果

?

?

部門整體績效自評表

主管

部門

黔江區(qū)退役軍人事務局

財政處室

社???/span>

自評總分(分)

99.2

部門

聯(lián)系人

周潔

聯(lián)系電話

023-79235118

部門預算執(zhí)行情況

預算

資金

(萬元)

年初

預算數(shù)

全年(調整)

預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權重

執(zhí)行率

得分

(分)

7633

7908

7279

92.04

10

7.61

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

圓滿完成全年工作目標,促進退役軍人事業(yè)發(fā)展。全面落實優(yōu)撫政策,按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助。扎實做好退役安置工作,落實退役安置人員有關生活待遇按時完成全年工作目標。貫徹執(zhí)行退役軍人工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,完成全年工作目標。圓滿完成全年工作目標,促進退役軍人事業(yè)發(fā)展。按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助。按時完成全年工作目標,促進優(yōu)撫事業(yè)健康發(fā)展。全面落實安置政策,按時完成工作目標。

圓滿完成全年工作目標,促進退役軍人事業(yè)發(fā)展全面落實優(yōu)撫政策,按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助。扎實做好退役安置工作,落實退役安置人員有關生活待遇按時完成全年工作目標。貫徹執(zhí)行退役軍人工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,完成全年工作目標。圓滿完成全年工作目標,促進退役軍人事業(yè)發(fā)展按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助按時完成全年工作目標,促進優(yōu)撫事業(yè)健康發(fā)展。全面落實安置政策,按時完成工作目標。

圓滿完成全年工作目標,促進退役軍人事業(yè)發(fā)展。全面落實優(yōu)撫政策,按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助。扎實做好退役安置工作,落實退役安置人員有關生活待遇。按時完成全年工作目標。貫徹執(zhí)行退役軍人工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,完成全年工作目標。圓滿完成全年工作目標,促進退役軍人事業(yè)發(fā)展。按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助。按時完成全年工作目標,促進優(yōu)撫事業(yè)健康發(fā)展。全面落實安置政策,按時完成工作目標。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

年初

指標

調整

指標

全年

完成

得分

系數(shù)

%

指標權重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

保障退役軍人人數(shù)

10000

10000

10000

100

20

20

發(fā)放覆蓋面

%

100

100

100

100

20

20

撥付時效

12

12

0

100

20

20

社會和諧

%

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

20

20

補助政策執(zhí)行度

%

100

100

100

100

10

10

保障對象滿意度

%

95

95

95

100

10

10

說明


一級/二級項目績效自評表

項目

名稱


項目

編碼


自評

總分

(分)


主管

部門


財政

處室


項目

聯(lián)系人


聯(lián)系電話


項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預算數(shù)

全年

(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權重

執(zhí)行率

得分

(分)







其中:

市級支出







補助區(qū)縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況




績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標











說明


(備注:本部門重點專項資金涉密,故此表無數(shù)據(jù)。)

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