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  • 索引號 11500114678697649R/2025-00007
  • 主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)水利水土保持站2025年部門預(yù)算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)水利局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)水利水土保持站2025年部門預(yù)算情況說明

重慶市黔江區(qū)水利水土保持站2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作;負(fù)責(zé)全區(qū)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理和監(jiān)測評價、預(yù)報(bào)、公告等工作;組織編制全區(qū)水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;組織實(shí)施水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收制度;組織實(shí)施生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案制度;承擔(dān)重慶市黔江區(qū)水土保持委員會辦公室日常工作。

(二)單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)水利水土保持站為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位,事業(yè)編制20名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)435.58萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款435.58萬元。收入較去年增加31.05萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加31.05萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)435.58萬元,其中:農(nóng)林水支出304.27萬元,社會保障和就業(yè)支出86.53萬元,衛(wèi)生健康支出24.54萬元,住房保障支出20.24萬元。支出較去年增加31.05萬元,主要原因是基本支出增加31.05萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入435.58萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.58萬元。比2024年增加31.05萬元。其中:基本支出435.58萬元,比去年增加31.05萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加30.98萬元,公用經(jīng)費(fèi)增加0.07萬元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格規(guī)范接待,控制接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.29萬元,比上年增加0.07萬元,主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)合計(jì)增加0.07萬元。主要用于伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.59萬元:政府采購貨物預(yù)算1.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.59萬元:政府采購貨物預(yù)算1.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。無項(xiàng)目支出,未設(shè)置績效目標(biāo)。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。無

(五)無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉秋霜 ?????聯(lián)系方式:023-79233960


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