重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。組織開(kāi)展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
2.承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執(zhí)法職能。
3.承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)漁業(yè)、水生野生動(dòng)植物、漁船(不含漁船檢驗(yàn))、漁港等方面的執(zhí)法職能。
5.承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸醫(yī)獸藥等方面的執(zhí)法職能,承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫職能。
6.承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴受理、糾紛調(diào)解、應(yīng)急工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
本單位為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),二級(jí)預(yù)算單位。核定事業(yè)編制27名。內(nèi)設(shè)6個(gè)科隊(duì),分別是綜合科、法制科、農(nóng)業(yè)執(zhí)法一大隊(duì)、農(nóng)業(yè)執(zhí)法二大隊(duì)、農(nóng)業(yè)執(zhí)法三大隊(duì)、農(nóng)業(yè)執(zhí)法四大隊(duì)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)652.74萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款652.74萬(wàn)元。收入較去年增加118.23萬(wàn)元,主要是人員增加、項(xiàng)目增加,經(jīng)費(fèi)撥款增加118.23萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)652.74萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出652.74萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 83.94萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 37.58萬(wàn)元,住房保障支出40.82 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出490.41萬(wàn)元。支出較去年增加118.23萬(wàn)元,主要是基本支出增加 151.81萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加0.89萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入652.74萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 652.74萬(wàn)元,比2024年增加118.23萬(wàn)元。其中:基本支出 590.80萬(wàn)元,比2024年增加151.81萬(wàn)元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員社保、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出61.94萬(wàn)元,比2024年增加0.89萬(wàn)元,主要原因是增加退捕漁民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目等項(xiàng)目,減少農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法能力提升項(xiàng)目等,主要用于長(zhǎng)江十年禁漁、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等重點(diǎn)工作。
本單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較2024年無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元,較2024年無(wú)變化,主要原因是嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)展執(zhí)法監(jiān)管用車需要;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較2024年無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.42萬(wàn)元,比上年增加21.75萬(wàn)元,主要原因是人員增加、辦公日常運(yùn)行費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款61.94萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位無(wú)車輛。2024年無(wú)一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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