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  • 索引號(hào) 11500114009130506C/2025-00006
  • 主題分類 交通
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委2025年部門預(yù)算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)交通運(yùn)輸委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委2025年部門預(yù)算情況說明

重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)于20077月經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)成立,是主管全區(qū)城鄉(xiāng)公共客運(yùn)交通及公路、水路交通行政管理工作,并協(xié)調(diào)、服務(wù)地方民航、鐵路的區(qū)政府工作部門。

(二)單位構(gòu)成

機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)科、綜合運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)科、政工科9個(gè)科室,機(jī)關(guān)共有職工66人,其中:在職人員32人,退休職工34人。下設(shè)區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)公路事務(wù)中心和區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心3個(gè)副處級(jí)事業(yè)單位及區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心和區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展業(yè)中心2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)28071.47萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款27007.43萬(wàn)元,政府基金預(yù)算撥款1064.04萬(wàn)元,總預(yù)算收入28071.47萬(wàn)元,較去年減少2773.33萬(wàn)元,主要是2025年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少,所以預(yù)算對(duì)應(yīng)減少。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)28071.47萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出1469.64萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出390.49萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1064.04萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出19151.27萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出5700.00萬(wàn)元,住房保障支出296.02萬(wàn)元。支出較去年減少2773.33萬(wàn)元,主要是2025年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少,所以預(yù)算支出相應(yīng)減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27007.43萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27007.43萬(wàn)元,支出比2024年減少2205.45萬(wàn)元。其中:基本支出6578.96萬(wàn)元,比2024年增加186.10萬(wàn)元,主要原因是本年度有新招聘職工,主要用于職工工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等;項(xiàng)目支出20428.47萬(wàn)元,比2024年減少2391.65萬(wàn)元,主要原因是本年度車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助地方建設(shè)支出和自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出減少,今年主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、干線公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工程災(zāi)毀建設(shè)等重點(diǎn)工作。

區(qū)交通運(yùn)輸委2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1064.04萬(wàn)元。主要為機(jī)場(chǎng)保障補(bǔ)助。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算93.78萬(wàn)元,比2024年減少0.2萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,比2024年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù),無文件等一律不予接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.78萬(wàn)元,和2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)689.00萬(wàn)元,比上年減少11.88萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯唐贩?wù)支出減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15.44萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.44萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)15.44萬(wàn)元。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款20428.47萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款1064.04萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛37輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤車14輛,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,應(yīng)急保障用車13輛,其他用車2輛。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔201232號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

公開聯(lián)系人:龔繼霞??? 聯(lián)系方式:023-79237990

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