重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
一是擬訂和組織實(shí)施全區(qū)新型工業(yè)化和信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃;推進(jìn)全區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。二是負(fù)責(zé)擬訂和貫徹落實(shí)全區(qū)年度工業(yè)調(diào)控目標(biāo);監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和發(fā)布相關(guān)信息;協(xié)調(diào)解決全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出政策建議。三是負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)及中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé);四是負(fù)責(zé)電力、城鎮(zhèn)天然氣等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理。承擔(dān)電力、城鎮(zhèn)天然氣、壓縮天然氣、液化天然氣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。五是負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執(zhí)法職責(zé)。
(二)單位構(gòu)成。
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)???、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1631.09萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1631.09萬(wàn)元。收入較去年減少2126.38萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加38.35萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款減少2164.73萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1631.09萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出208.33萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出62.28萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出1303.80萬(wàn)元,住房保障支出56.68萬(wàn)元。支出較去年減少2126.38萬(wàn)元,主要是基本支出減少90.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少2036.05萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1631.09萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1631.09萬(wàn)元,比2024年減少2126.38萬(wàn)元。其中:基本支出919.13萬(wàn)元,比2024年減少90.33萬(wàn)元,主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出711.95萬(wàn)元,比2024年減少2036.05萬(wàn)元,主要原因是住房保障等項(xiàng)目支出減少,主要用于促進(jìn)工業(yè)和信息化發(fā)展等重點(diǎn)工作。
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.52萬(wàn)元,比2024年減少0.25萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2024年相同;公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元,比2024年減少0.25萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬(wàn)元,與2024年相同;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年相同。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.24萬(wàn)元,比上年減少12.06萬(wàn)元,主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款711.95萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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