重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明(本級(jí))
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
貫徹落實(shí)國(guó)家、重慶市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本區(qū)實(shí)際,制訂國(guó)有資產(chǎn)及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理的制度、規(guī)定,并組織實(shí)施,根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé),依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利,承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理,指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)開展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng),建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)的改革和重組,推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),推動(dòng)區(qū)屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整,通過法定程序?qū)^(qū)屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)考核業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲;建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制,完善激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制,負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制,完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度,組織對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行績(jī)效考核,制訂和實(shí)施區(qū)屬國(guó)有企業(yè)收入分配意見,負(fù)責(zé)組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上交國(guó)有資本收益;制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法;按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算編制和執(zhí)行等工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn),按照出資人職責(zé),協(xié)助有關(guān)部門督促區(qū)屬國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、信訪穩(wěn)定等工作,全面加強(qiáng)國(guó)企黨建,落實(shí)管黨治黨責(zé)任。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí),內(nèi)設(shè)綜合科、監(jiān)管科、黨群科三個(gè)科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)5416.1萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款3416.1萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2000萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4960.69萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加2960.69萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加2000萬(wàn)元,主要是因?yàn)?024年退休2人,公招1人,人員工資、社保、住房公積金等減少以及2025年增加國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元和區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運(yùn)行管理費(fèi)用增加0.45萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)5416.1萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出68.09萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出25.63萬(wàn)元,住房保障支出26.65萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出3295.73萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2000萬(wàn)元,支出較去年增加4960.69萬(wàn)元,主要是基本支出減少39.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加5000.45萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3416.1萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3416.1萬(wàn)元,比2024年增加2960.69萬(wàn)元。其中:基本支出398.1萬(wàn)元,比2024年減少39.76萬(wàn)元,主要是因?yàn)?024年退休2人,公招1人,人員工資、社保、住房公積金等減少;項(xiàng)目支出3018萬(wàn)元,比2024年增加3000.45萬(wàn)元,主要原因是2025年增加國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金3000萬(wàn)元和區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運(yùn)行管理費(fèi)用增加0.45萬(wàn)元。
重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.28萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待對(duì)象;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,控制公車運(yùn)行;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.05萬(wàn)元,比上年減少5.26萬(wàn)元,主要原因?yàn)閲?yán)格控制運(yùn)行費(fèi)用支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3018萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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