重慶市黔江區(qū)國有資產運行監(jiān)測中心 2024年部門預算情況說明(運行中心)
一、單位基本情況
(一)職能職責。
(一)承擔國有資產統(tǒng)計分析工作。
(二)承擔審核匯總區(qū)屬國有企業(yè)財務預決算、國有資本經營預算績效管理和監(jiān)督檢查等具體事務工作。
(三)參與對區(qū)屬國有企業(yè)國有資產重大損失、違反“三重一大”決策制度等重要問題和線索進行核查,參與提出問責追責意見建議;參與指導督促所監(jiān)管企業(yè)開展問責追責工作。
(四)承辦提出完善國資監(jiān)管制度和改進國資監(jiān)管的措施辦法建議。
(五)承擔管理指導國有企業(yè)對行政事業(yè)單位經營性資產營運等具體事務工作。
(六)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)國資委交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市黔江區(qū)國有資產運行監(jiān)測中心,為重慶市黔江區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)146.23萬元,其中:一般公共預算撥款146.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8.31萬元,主要是人員變動,工資、社會保障及住房公積金經費撥款等增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)146.23萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出15.89萬元,衛(wèi)生健康支出8.3萬元,住房保障支出7.95萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出114.08萬元。支出較去年增加8.31萬元,主要是基本支出增加8.31萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入146.23萬元,一般公共預算財政撥款支出146.23萬元,比2023年增加8.31萬元。其中:基本支出146.23萬元,比2023年增加8.31萬元,主要是人員變動,工資、社會保障及住房公積金經費撥款等增加,主要用于社保、公積金繳納,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年減少0萬元。
重慶市黔江區(qū)國有資產運行監(jiān)測中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.25萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費0.25萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是嚴格控制接待標準和接待對象;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位是區(qū)國資委下屬二級單位,本年度無單獨項目預算。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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