黔江區(qū)公安局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市黔江區(qū)公安局
2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門(mén),主要職能是:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);防范、打擊恐怖活動(dòng);維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序的行為;管理交通、消防、危險(xiǎn)物品;管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施;管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng);監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)公安局內(nèi)設(shè)59個(gè)職能科室,其中:公安基層派出所30個(gè),警令處、治安支隊(duì)、刑偵支隊(duì)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)22927.96 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款 22927.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元0,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少1706.66萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)出減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)撥款減少885.33萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金未納入2025年年初預(yù)算減少821.32萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)22927.96萬(wàn)元,其中:公共安全支出18492.39萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出2323.16萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1004.67萬(wàn)元,住房保障支出1107.74萬(wàn)元。支出較去年減少1706.66萬(wàn)元,主要原因是基本支出減少885.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少821.32萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22927.96萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22927.96萬(wàn)元,比2024年減少1706.66萬(wàn)元。其中:基本支出17507.68萬(wàn)元,比2024年減少885.33萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)出減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)撥款減少,主要用于人員支出,保障社保、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出5420.29萬(wàn)元,比2024年減少821.32萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金未納入2025年年初預(yù)算。主要用于購(gòu)買(mǎi)輔警服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“背街小巷”視頻監(jiān)控維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、拘押場(chǎng)所管理、政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、紀(jì)檢監(jiān)察補(bǔ)助資金等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
黔江區(qū)公安局2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 475.72 萬(wàn)元,比2024年減少252萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元,與2024年持平。公務(wù)接待費(fèi)48萬(wàn)元,比2024年減少2 萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)427.72 萬(wàn)元,比2024年減少50萬(wàn)元,主要原因是減少支出,節(jié)約開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少200萬(wàn)元;主要原因是2025年暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2530.45萬(wàn)元,比上年減少72.17萬(wàn)元,主要原因是例行勤儉節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額280萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算280萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)280萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算280萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5420.29萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛142 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)142 輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:李嘉 ?? 聯(lián)系方式:023-79332093