大數(shù)據(jù)發(fā)展局2025年部門預(yù)算情況說明(本級)
重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
一是研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,擬訂相關(guān)政策措施和評價體系并組織實(shí)施。
二是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。
三是負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
四是負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。
五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
六是負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。參與國際國內(nèi)重大交流合作活動,指導(dǎo)開展區(qū)域化合作,承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,推進(jìn)數(shù)字重慶、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。 ??????
八是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位下設(shè)正科級內(nèi)設(shè)科室三個,包括辦公室、數(shù)據(jù)管理科、應(yīng)用推廣科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)236.33萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款236.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加236.33萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加236.33萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)236.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出205.55萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出14.93萬元,衛(wèi)生健康支出7.42萬元,住房保障支出8.43萬元。支出較去年增加236.33萬元,主要是基本支出增加116.33萬元,項(xiàng)目支出增加120萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入236.33萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.33萬元,比2024年增加236.33萬元。其中:基本支出116.33萬元,比2024年增加116.33萬元,主要原因是大數(shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預(yù)算數(shù)據(jù),主要用于保障職工社保、公積金等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出120萬元,比2024年增加120萬元,主要原因是大數(shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預(yù)算數(shù)據(jù),主要用于電子政務(wù)外網(wǎng)支撐、渝快政購買服務(wù)、三級治理中心運(yùn)維等重點(diǎn)工作。
重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元,比2024年增加1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比2024年增加1萬元,主要原因大數(shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預(yù)算數(shù)據(jù);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.11萬元,比上年增加15.11萬元,主要原因?yàn)榇髷?shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預(yù)算數(shù)據(jù)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.7萬元:政府采購貨物預(yù)算0.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.7萬元:政府采購貨物預(yù)算0.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款120萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項(xiàng)說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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