重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展中心2025年部門預算情況說明(中心)
重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
一是研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。
二是負責數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。
三是負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學研用結(jié)合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領域發(fā)展。
四是負責推進全區(qū)信息化應用工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)智慧城市建設。負責組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用,協(xié)調(diào)解決信息化建設中的重大問題。
五是負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)?;逃谩?/p>
六是負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域?qū)ν饨涣骱献?。參與國際國內(nèi)重大交流合作活動,指導開展區(qū)域化合作,承辦相關活動。指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。
七是負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎制度建設,統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,推進數(shù)字重慶、數(shù)字社會規(guī)劃和建設等。 ??????
八是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構(gòu)成
本單位為大數(shù)據(jù)發(fā)展局二級事業(yè)單位“大數(shù)據(jù)發(fā)展中心”。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)101.74萬元,其中:一般公共預算撥款101.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加101.74萬元,主要是一般公共預算撥款增加101.74萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)101.74萬元,其中:一般公共服務支出77.52萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出14.24萬元,衛(wèi)生健康支出5.19萬元,住房保障支出4.79萬元。支出較去年增加101.74萬元,主要是基本支出增加101.74萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入101.74萬元,一般公共預算財政撥款支出101.74萬元,比2024年增加101.74萬元。其中:基本支出101.74萬元,比2024年增加101.74萬元,主要原因是大數(shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預算數(shù)據(jù),主要用于保障職工社保、公積金等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算1萬元,比2024年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務接待費1萬元,比2024年增加1萬元,主要原因大數(shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預算數(shù)據(jù);公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費9.48萬元,比上年增加9.48萬元,主要原因為大數(shù)據(jù)發(fā)展局2024年5月才成立,無2024年年初預算數(shù)據(jù)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.7萬元:政府采購貨物預算0.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.7萬元:政府采購貨物預算0.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。無。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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